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市水利水产局2015年部门预算表

时间:2015-03-03

附表1

 

黄石市水利水产局

2015年部门预算总表

 

单位:万元

项目名称

预算数

项目名称

算数

项目名称

预算数

1652.5 

1652.5 

5、转移性支出

 

一、本年收入合计

1652.5  

一、本年支出合计

1652.5

6、赠与

 

1、财政拨款(补助)

1652.5 

()基本支出

487.5 

7、债务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

1652.5  

1、工资福利支出

194.41 

8、基本建设支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

 

其中:(1)基本工资

48.32 

9、其他资本性支出

 

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

     (2)津贴补贴

108.18 

10、贷款转贷及产权参股

 

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

     (3)奖金

4.03 

11、其他支出

 

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

 

     (4)社会保障缴费

25.88 

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

     (5)其他工资

 

8 

 

 

  (7)其他拨款

 

2、商品和服务支出

100.39 

 

 

2、事业收入

 

其中:(1)日常公用支出

64.75 

 

 

3、上级补助收入

 

     (2)职工福利费

6.33 

 

 

4、附属单位上缴收入

 

3、对个人和家庭补助支出

192.7 

 

 

5、事业单位经营收入

 

其中:(1)离休费

28.41 

 

 

6、其他收入

 

     (2)退休费

139.03 

 

 

 

 

     (3)住房公积金

19.26 

 

 

二、上年结余(转)

 

()项目支出

1165 

 

 

三、动用事业基金

 

 

4、对企事业单位的补贴

 

二、结转下年

 

 

附表2

黄石市水利水产局

2015年部门预算表

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

           

 

 

 

2130301

213

03

01

1652.5

487.5

 1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出
        2
、本表的财政拨款支出的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的财政拨款栏和纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

         栏数据之和。

 

 

附表3

黄石市水利水产局

2015年部门预算安排三公经费预算表

      

本年算数

    

37.72

1、因公出国(境)费用

 

2、公务用车费

 19.31

其中:(1)公务用车运行维护费

19.31 

      2)公务用车购置费

 

3、公务接待费

12.41

注:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务

        的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件3

黄石市水利水产局2015年预算编报说明

 

    预算草案根据《中华人民共和国预》、我部门“三”方案规定的职能和2015年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审批复预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督

 

 

                     单位负责人签字(盖章):

 

 

一、部门概况

根据有关文件,水利水产局2015年度部门预算。在职人员编制27人。其中:行政编制24人、事业编制1人(张嗣贵)、工勤编制2人(王义简、张雄)。离休人员4人。退休人数31人。供养残疾人1人(张细明)

二、部门年度(或中长期)工作重点

市水利水产局属财政预算拨款单位。是市政府的职能部门,主管全市水利水产工作。其主要职能有:负责水利水产法律、法规的组织实施和监督检查;统一管理全市城乡水资源;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;组织、指导全市水政监察和水行政执法;组织编制全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划;组织编制、审查全市大中型水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟定全市水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施;主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区;协助省河道堤防建设管理局履行全市长江堤防建设管理单位的职责;主管全市农村水利工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;组织全市水土保持工作;负责水利水产方面的科技教育和对外合作工作; 承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作,对江、河、湖、库和重要水利工程实施防汛排涝抗旱调度;负责全市水产生产和技术推广示范,组织科研课题的技术攻关与协作;负责全市农村安全饮水工作;承办上级交办的其它事项。根据中央一号文件精神,2015年度争取各级财政在水利资金投入上有较大幅度的提高。2015年度的水利工作将继续以2011年中央一号文件精神为契机,积极与财政等相关部门联系落实好从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设资金,落实好水利建设基金和水资源费筹集。加大向上争取水利建设资金的力度,向上争取覆盖全市含大冶、阳新及四城区的水利项目资金;继续积极实施亚行贷款磁湖江湖连通和磁湖清淤工程项目。但我局为以上各项水利项目就要投入大量的前期经费,而部分前期经费财政未能纳入部门预算,请财政为我单位考虑这方面的前期资金,适当增加我单位公用经费。我局将本作厉行节约的原则,严格执行会计法令法规,合理合法的使用财政资金做好单位的管家人。

 

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

公共财政预财政拨款1652.5万元(其中基本支出547.5万万元、项目支出1105万元)

(二)部门财务收支预算安排情况

(三)部门“三”经费财政拨款预算情况

关于部门“三公”经费财政拨款预算情况:2015年度部门预算下达三公经费31.31万元:其中公务用车运行维护费18.9万与2014年度下达部门预算数基本持平、公务接待费12.41万元(12万元是上年结余安排)

四、其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

2014.9.18

 

 

 


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