附表1:
黄石市防汛抗旱工程技术监督站
2014年部门收支决算总表
单位:万元
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
收 入 总 计 |
115.52 |
支 出 总 计 |
129.48 |
5、转移性支出 |
|
一、本年收入合计 |
115.52 |
一、本年支出合计 |
129.48 |
6、赠与 |
|
1、财政拨款(补助) |
80.41 |
(一)基本支出 |
119.48 |
7、债务支出 |
|
(1)经费拨款(补助) |
80.41 |
1、工资福利支出 |
62.62 |
8、基本建设支出 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
|
其中:(1)基本工资 |
12.26 |
9、其他资本性支出 |
|
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
(2)津贴补贴 |
30.33 |
10、贷款转贷及产权参股 |
|
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
(3)奖金 |
7.66 |
11、其他支出 |
10 |
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
|
(4)社会保障缴费 |
11 |
二、结余分配 |
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
(5)其他福利 |
1.37 |
其中:转入事 业基金 |
|
(7)其他拨款 |
|
2、商品和服务支出 |
18.08 |
|
|
2、事业收入 |
|
其中:(1)日常公用支出 |
17.88 |
|
|
3、上级补助收入 |
|
(2)职工福利费 |
0.2 |
|
|
4、附属单位上缴收入 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
38.19 |
|
|
5、事业单位经营收入 |
|
其中:(1)离休费 |
|
|
|
6、其他收入 |
35.11 |
(2)退休费 |
33.81 |
|
|
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|
(3)住房公积金 |
4.38 |
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|
二、上年结余(转) |
16.09 |
(二)项目支出 |
10 |
|
|
三、动用事业基金 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
三、结转下年 |
2.13 |
|
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|
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附表2:
黄石市防汛抗旱工程技术监督站2014年财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
129.48 |
119.48 |
10 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
33.13 |
33.13 |
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
33.13 |
33.13 |
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
33.13 |
33.13 |
|
213 |
农林水事务 |
|
|
96.35 |
86.35 |
10 |
21303 |
|
水利 |
|
96.35 |
86.35 |
10 |
2130399 |
|
|
其他水利支出 |
96.35 |
86.35 |
10 |
|
|
|
|
|
|
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2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款” 栏数据之和。
附表3:
黄石市防汛抗旱工程技术监督站2014年财政拨款安排
“三公”经费决算表
单位:万元
项 目 名 称 |
本年决算数 |
合 计 |
0.72 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务用车费 |
0.36 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.36 |
(2)公务用车购置费 |
|
3、公务接待费 |
0.36 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
黄石市防汛抗旱工程技术监测站2014年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计115.52万元,其中:财政拨款收入80.41万元。
2014年度支出总计129.48万元,其中:基本支出119.48万元,项目支出10万元,结转下年2.13万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为129.48万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出33.13万元,主要基本支出33.13万元。
2. 农林水事务支出96.35万元,主要用于基本支出86.35万元,项目支出10万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2014年政府性基金支出决算为0万元,
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算0.36万元,公务接待费决算0.36万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费决算0.36万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
国内公务接待支出0.36万元,接待2批次、8人次。
外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。