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黄石市防汛抗旱工程技术监督站2014年部门决算公开

时间:2015-09-07

附表1

黄石市防汛抗旱工程技术监督站

2014年部门收支决算总表

 

                                           单位:万元

项目名称

决算数

项目名称

决算数

项目名称

决算数

收 入 总 计

115.52

支 出 总 计

129.48

5、转移性支出

 

一、本年收入合计

115.52

一、本年支出合计

129.48

6、赠与

 

1、财政拨款(补助)

80.41

()基本支出

119.48

7、债务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

80.41

1、工资福利支出

62.62

8、基本建设支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

 

其中:(1)基本工资

12.26

9、其他资本性支出

 

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

     (2)津贴补贴

30.33

10、贷款转贷及产权参股

 

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

     (3)奖金

7.66

11、其他支出

10

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

 

     (4)社会保障缴费

11

二、结余分配

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

     (5)其他福利

1.37

其中:转入事 业基金

 

  (7)其他拨款

 

2、商品和服务支出

18.08

 

 

2、事业收入

 

其中:(1)日常公用支出

17.88

 

 

3、上级补助收入

 

     (2)职工福利费

0.2

 

 

4、附属单位上缴收入

 

3、对个人和家庭补助支出

38.19

 

 

5、事业单位经营收入

 

其中:(1)离休费

 

 

 

6、其他收入

35.11

     (2)退休费

33.81

 

 

 

 

     (3)住房公积金

4.38

 

 

二、上年结余(转)

16.09

()项目支出

10

 

 

三、动用事业基金

 

4、对企事业单位的补贴

 

三、结转下年

2.13

 

 

 

 

 

 

附表2

黄石市防汛抗旱工程技术监督站2014年财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

           

129.48

119.48

10

 201

一般公共服务支出

 

 

33.13

33.13

 

20199

 

 其他一般公共服务支出

 

33.13

33.13

 

 2019999

 

 

其他一般公共服务支出

33.13

33.13

 

 213

农林水事务 

 

 

96.35

86.35

10

 21303

 

 水利

 

96.35

86.35

10

2130399

 

 

其他水利支出

96.35

86.35

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
     2
、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款” 栏数据之和。

 

 

 

 

 

 

 

附表3

黄石市防汛抗旱工程技术监督站2014年财政拨款安排

“三公”经费决算表

                                                                         单位:万元

      

本年决算数

    

0.72

1、因公出国(境)费用

 

2、公务用车费

0.36

其中:(1)公务用车运行维护费

0.36

      2)公务用车购置费

 

3、公务接待费

0.36

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

黄石市防汛抗旱工程技术监测站2014年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计115.52万元,其中:财政拨款收入80.41万元。

2014年度支出总计129.48万元,其中:基本支出119.48万元,项目支出10万元,结转下年2.13万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为129.48万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出33.13万元,主要基本支出33.13万元

2. 农林水事务支出96.35万元,主要用于基本支出86.35万元,项目支出10万元

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

2014年政府性基金支出决算为0万元,

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2014年度,三公经费财政拨款支出决算为0.72万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算0.36万元,公务接待费决算0.36万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2014年使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费决算0.36万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0.36万元,接待2批次、8人次。

外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。


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