附表1:
黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室2014年部门收支决算总表
单位:万元
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
收 入 总 计 |
85.28 |
支 出 总 计 |
79.64 |
5、转移性支出 |
|
一、本年收入合计 |
85.28 |
一、本年支出合计 |
79.64 |
6、赠与 |
|
1、财政拨款(补助) |
34.75 |
(一)基本支出 |
79.64 |
7、债务支出 |
|
(1)经费拨款(补助) |
34.75 |
1、工资福利支出 |
34.01 |
8、基本建设支出 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
|
其中:(1)基本工资 |
8.08 |
9、其他资本性支出 |
|
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
14.96 |
10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
(3)奖金 |
6.02 |
11、其他支出 |
|
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
|
(4)社会保障缴费 |
3.34 |
二、结余分配 |
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
(5)其他福利 |
1.61 |
其中:转入事 业基金 |
|
(7)其他拨款 |
|
2、商品和服务支出 |
37.1 |
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2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
37.1 |
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3、上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
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|
|
4、附属单位上缴收入 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
8.53 |
|
|
5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
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|
6、其他收入 |
50.53 |
(2)退休费 |
3.53 |
|
|
|
|
(3)住房公积金 |
5.00 |
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二、上年结余(转) |
1.56 |
(二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
三、结转下年 |
7.2 |
附表2:
黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室2014年财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
79.64 |
79.64 |
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
43.62 |
43.62 |
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
43.62 |
43.62 |
|
2119999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
43.62 |
43.62 |
|
213 |
农林水 |
|
|
36.02 |
36.02 |
|
21303 |
|
水利 |
|
36.02 |
36.02 |
|
2130304 |
|
|
水利行业业务管理 |
36.02 |
36.02 |
|
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注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款” 栏数据之和。
附表3:
黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室安排“三公”经费决算表
单位:万元
项 目 名 称 |
本年决算数 |
合 计 |
4.7 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务用车费 |
3.75 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.75 |
(2)公务用车购置费 |
|
3、公务接待费 |
0.95 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务
的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 7 批次, 38 人次,共 9500.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00
黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计86.84万元,其中:财政拨款收入28.53万元。
2014年度支出总计86.84万元,其中:基本支出79.64万元,项目支出0万元,结转下年7.20万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为34.75万元,具体情况如下:一般公共服务支出34.75万元,其中人员经费30.05,日常公用经费4.70。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2014年政府性基金支出决算为0万元,
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为4.70万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算3.75万元,公务接待费决算0.95万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算3.75万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费3.75万元。
3.公务接待费决算0.95万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
国内公务接待支出0.95万元,接待17批次、70人次。
外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。