附表1:
部门(单位)2015年部门收支预算总表
单位:万元
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
收 入 总 计 |
136.96 |
支 出 总 计 |
136.96 |
5、转移性支出 |
|
一、本年收入合计 |
136.96 |
一、本年支出合计 |
136.96 |
6、赠与 |
|
1、财政拨款(补助) |
136.96 |
(一)基本支出 |
119.96 |
7、债务支出 |
|
(1)经费拨款(补助) |
|
1、工资福利支出 |
62.55 |
8、基本建设支出 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
|
其中:(1)基本工资 |
14.81 |
9、其他资本性支出 |
|
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
(2)津贴补贴 |
38.86 |
10、贷款转贷及产权参股 |
|
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
(3)奖金 |
1.23 |
11、其他支出 |
17 |
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
|
(4)社会保障缴费 |
7.75 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
(5)绩效工资 |
|
|
|
(7)其他拨款 |
|
2、商品和服务支出 |
21.5 |
|
|
2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
19.27 |
|
|
3、上级补助收入 |
|
(2)职工福利费 |
2.23 |
|
|
4、附属单位上缴收入 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
35.91 |
|
|
5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
|
|
|
6、其他收入 |
|
(2)退休费 |
29.33 |
|
|
|
|
(3)住房公积金 |
6.58 |
|
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二、上年结余(转) |
|
(二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
二、结转下年 |
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附表2:
部门(单位)2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
136.96 |
119.96 |
17 |
||
2130309 |
213 |
03 |
09 |
14.81 |
14.81 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
7.75 |
7.75 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
39.99 |
39.99 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
0.11 |
0.11 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
8.7 |
8.7 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
2.23 |
2.23 |
|
2130309 |
213 |
03 |
09 |
34.04 |
17.04 |
17 |
2130309 |
213 |
03 |
09 |
29.33 |
29.33 |
|
注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3:
部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
项 目 名 称 |
本年预算数 |
合 计 |
881000 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务用车费 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
87000 |
(2)公务用车购置费 |
|
3、公务接待费 |
1100 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务
的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
市渔政处关于“三公”经费增减变化原因的说明
2015年部门预算
2015年公共预算财政拨款“三公”经费预算8.81万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元,公务接待费0.11万元。
说明:2015年截止目前没有因公出国团组数及人数;公务用车购置数及保有量,公务用车保有量2辆,其中:执法执勤1辆,一般公务用车1辆。
对比2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算,增加4.31万元,预算增加原因是按2015年公务支出测算的。
市渔政处2015年预算编制说明
一、单位基本情况:
黄石市渔政船检港监管理处为副县级参照公务员管理单位,编制12名,均为财政全额拨款,实有在职人员11人,其中:财政全额供给11;退休6人。
二、单位主要业务范围:
依照渔业法律、法规进行渔业资源的保护、增殖、开发和合理的利用,保障渔业生产者的合法权益。发放、审核和注销水域滩涂养殖证、捕捞许可证,依法征收渔业资源增殖保护费、水生野生动植物保护费等。实施长江春季禁渔制度,查处渔业违法案件和渔业纠纷,查处渔业污染事故。对水生动植物的养殖、增殖、捕捞、病害防治、检疫和渔船渔港等监督管理,依法保护渔业水域环境,依法保护水生野生动物等。
三、单位预算基本支出情况
单位预计2015年人员经费115.46万元,公用经费21.5万元,合计136.96万元,
四、单位项目编制情况
单位编制专项2个,金额为17万元
渔民补贴及渔业管理项目12万元,渔政执法船维修 5万元。
黄石市渔政船检港监管理处
2014.9.21