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渔政处2015年部门收支预算公开

时间:2015-03-03

附表1

 

部门(单位)2015年部门收支预算总表

 

单位:万元

项目名称

预算数

项目名称

预算数

项目名称

预算数

收 入 总 计

136.96 

支 出 总 计

136.96 

5、转移性支出

 

一、本年收入合计

136.96 

一、本年支出合计

 136.96

6、赠与

 

1、财政拨款(补助)

136.96 

()基本支出

119.96 

7、债务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

 

1、工资福利支出

62.55 

8、基本建设支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

 

其中:(1)基本工资

14.81 

9、其他资本性支出

 

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

     (2)津贴补贴

38.86 

10、贷款转贷及产权参股

 

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

     (3)奖金

1.23 

11、其他支出

17 

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

 

     (4)社会保障缴费

7.75 

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

     (5)绩效工资

 

 

 

  (7)其他拨款

 

2、商品和服务支出

21.5 

 

 

2、事业收入

 

其中:(1)日常公用支出

19.27 

 

 

3、上级补助收入

 

     (2)职工福利费

2.23 

 

 

4、附属单位上缴收入

 

3、对个人和家庭补助支出

35.91 

 

 

5、事业单位经营收入

 

其中:(1)离休费

 

 

 

6、其他收入

 

     (2)退休费

29.33 

 

 

 

 

     (3)住房公积金

6.58 

 

 

二、上年结余(转)

 

()项目支出

 

 

 

三、动用事业基金

 

4、对企事业单位的补贴

 

二、结转下年

 

 

附表2

部门(单位)2015年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

           

136.96

119.96

17

2130309

213

03

09

14.81

14.81

 

2130309

213

03

09

7.75

7.75

 

2130309

213

03

09

39.99

39.99

 

2130309

213

03

09

0.11

0.11

 

2130309

213

03

09

8.7

8.7

 

2130309

213

03

09

2.23

2.23

 

2130309

213

03

09

34.04

17.04

17

2130309

213

03

09

29.33

29.33

 

注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
        2
、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”

         栏数据之和。

附表3

部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

      

本年预算数

    

 881000

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 87000

      2)公务用车购置费

 

3、公务接待费

1100

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务

        的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

市渔政处关于“三公”经费增减变化原因的说明

  

2015年部门预算

 

  2015年公共预算财政拨款“三公”经费预算8.81万元,其中:因公出国()0万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元,公务接待费0.11万元。

 

  说明:2015年截止目前没有因公出国团组数及人数;公务用车购置数及保有量,公务用车保有量2辆,其中:执法执勤1辆,一般公务用车1辆。

  

对比2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算,增加4.31万元,预算增加原因是按2015年公务支出测算的。

 

  

 

市渔政处2015年预算编制说明

 

一、单位基本情况:

黄石市渔政船检港监管理处为副县级参照公务员管理单位,编制12名,均为财政全额拨款,实有在职人员11人,其中:财政全额供给11;退休6人。

 

二、单位主要业务范围:

依照渔业法律、法规进行渔业资源的保护、增殖、开发和合理的利用,保障渔业生产者的合法权益。发放、审核和注销水域滩涂养殖证、捕捞许可证,依法征收渔业资源增殖保护费、水生野生动植物保护费等。实施长江春季禁渔制度,查处渔业违法案件和渔业纠纷,查处渔业污染事故。对水生动植物的养殖、增殖、捕捞、病害防治、检疫和渔船渔港等监督管理,依法保护渔业水域环境,依法保护水生野生动物等。

 

三、单位预算基本支出情况

单位预计2015年人员经费115.46万元,公用经费21.5万元,合计136.96万元,

 

四、单位项目编制情况

单位编制专项2个,金额为17万元

渔民补贴及渔业管理项目12万元,渔政执法船维修 5万元。

 

 

 

 

 

 

 

黄石市渔政船检港监管理处

2014.9.21


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