附表1:
部门(单位)2015年部门收支预算总表
单位:万元
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
收 入 总 计 |
92.82 |
支 出 总 计 |
92.82 |
5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 |
92.82 |
一、本年支出合计 |
92.82 |
6、赠与 |
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1、财政拨款(补助) |
92.82 |
(一)基本支出 |
92.82 |
7、债务支出 |
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(1)经费拨款(补助) |
92.82 |
1、工资福利支出 |
63.34 |
8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
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其中:(1)基本工资 |
8.05 |
9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
20.49 |
10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
0.67 |
11、其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
4.13 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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(5)绩效工资 |
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(7)其他拨款 |
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2、商品和服务支出 |
25.97 |
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2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
1.53 |
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3、上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
1.20 |
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4、附属单位上缴收入 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
3.51 |
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5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
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(2)退休费 |
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(3)住房公积金 |
3.51 |
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二、上年结余(转) |
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(二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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二、结转下年 |
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附表2:
部门(单位)2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
92.82 |
92.82 |
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||
2130302 |
农林水支出 |
水利 |
一般行政管理事务 |
92.82 |
92.82 |
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注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3:
部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
项 目 名 称 |
本年预算数 |
合 计 |
3.21 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务用车费 |
3.15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
|
3、公务接待费 |
0.06 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务
的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
黄石市水政监察支队2015年度部门预算公开说明
一、支队基本情况
黄石市水政监察支队为正科级事业单位,核定编制12人,其中财政拨款全额6人,自筹6人。领导班子2名:支队长1名、副支队长1名,支队内设两个科室:综合室、执法科。
二、市水政监察支队的主要职责是:
1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规;
2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施;
3、对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施;
4、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;
5、对下级水政监察队伍进行指导和监督;
6、受水行政主管机关委托,征收行政事业性水利规费等有关事宜。
三、单位年度部门预算情况
1、2015年度财政下达部门预算资金92.82万元。其中:基本支出92.82万元。
2、“三公”经费预算情况:(1)2014年招待费预算支出3.9万元,2015年招待费预算支出0.06万元(2)2014年公务用车运行维护费预算支出4万元,2015年公务用车运行维护费预算支出3.15万元(3)本年度无因公出国预算。(4)相比之下2015年三公经费支出比2014年三公经费支出有所减少,其原因是严格按照中央的八项规定和市财政局的有关规定执行。
黄石市水政监察支队
2016年6月27日