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市防汛抗旱工程技术监测站2016年部门预算表

时间:2016-03-03

部门(单位)2016年部门收支预算总表

 单位:万元

项目名称

预算数

项目名称

预算数

项目名称

预算数

收 入 总 计

153.32

支 出 总 计

153.32 

5、转移性支出

 

一、本年收入合计

153.32 

一、本年支出合计

 153.32

6、赠与

 

1、财政拨款(补助)

153.32 

(一)基本支出

153.32 

7、债务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

133.32 

1、工资福利支出

66.58 

8、基本建设支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

 

其中:(1)基本工资

25.36 

9、其他资本性支出

 

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

     (2)津贴补贴

0 

10、贷款转贷及产权参股

 

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

     (3)奖金

0 

11、其他支出

 

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

 

     (4)社会保障缴费

10.51 

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

20.00 

     (5)绩效工资

30.71 

 

 

  (7)其他拨款

 

2、商品和服务支出

23.77 

 

 

2、事业收入

 

其中:(1)日常公用支出

1.52 

 

 

3、上级补助收入

 

     (2)职工福利费

2.25 

 

 

4、附属单位上缴收入

 

3、对个人和家庭补助支出

62.97 

 

 

5、事业单位经营收入

 

其中:(1)离休费

 

 

 

6、其他收入

 

     (2)退休费

54.84 

 

 

 

 

     (3)住房公积金

8.13 

 

 

二、上年结余(转)

 

(二)项目支出

 

 

 

三、动用事业基金

 

4、对企事业单位的补贴

 

二、结转下年

 

 

附表2:

部门(单位)2016年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

            计

 

 

 

2130314

213

03

14

153.32

153.32

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出
        2、本表的财政拨款支出的统计口径系指市财政局批复的2016年部门预算表中的财政拨款栏和纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

         栏数据之和。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

   目  名  称

本年预算数

     计

0 

1、因公出国(境)费用

0

2、公务用车费

 0

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      (2)公务用车购置费

 

3、公务接待费

 0

注:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务

        的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

黄石市防汛抗旱工程技术监测站

2016年部门预算公开说明

 

按照市委办公室、市政府办公室《关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》的要求,现将黄石市防汛抗旱工程技术监测站2016年部门预算公开说明如下,敬请社会各界监督。

一、部门预算情况

(一)部门预算编制说明

1、机构及人员。市水利水产局根据黄编办〔20062号等文件,以黄水利水产文〔200640号文明确我单位是受水行政部门的委托,对水利信息化及防汛抗旱工程监,履行公共事务管理职能,同时核定我单位岗位定员8名,均为全额拨款事业编制,其中正科级职数1

2、主要职能。我站的主要职能:负责全市水利信息化的行业指导与监督,协调全市水利信息化建设各项目关系;

承担市水利局的信息化项目建设,负责水利电子政务系统、水利网站、防汛抗旱信息系统、通信系统和有关网络的运行维护管理等;

3、收支预算安排情况。

12016年部门收入预算总体情况。

2016年部门可支配财政拨款(补助)收入153.32元。

22016年部门支出预算总体情况。

部门支出预算总体情况。

2015年部门支出预算总额153.32万元。其中:基本支出153.32万元,项目支出0万元。

部门基本支出预算安排情况说明。

根据基础信息数据,按照规定的标准及范围据实测算,2016年安排基本支出153.32万元,较上2015年度增加56.45万元,具体支出情况为:工资福利支出为66.58万元,商品和服务支出为23.77万元,对个人和家庭补助支出62.97 万元。

主要支出项目增减原因分析:工资福利支出较2015年度增加28.39万元,主要原因是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。商品和服务支出较2015年度增加11.17万元,主要原因是增加了日常公用经费11.17万元

三公经费增减原因分析:2016三公经费预算为0,无三公经费

 


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