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黄石市水利技术推广水土保持监测中心2016年部门预算公开说明

时间:2016-03-22

黄石市水利技术推广水土保持监测中心

2016年部门预算公开说明

 按照市委办公室、市政府办公室《关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》的要求,现将黄石市水利技术推广水土保持监测中心2016年部门预算公开说明如下,敬请社会各界监督。

一、部门预算情况

(一)部门预算编制说明

1、机构及人员。市水利水产局根据黄编办〔20062号等文件,核定我单位岗位定员3名,均为差额拨款事业编制,其中正科级职数1

2、主要职能。(一)、授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传,负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查,拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。

(二)、指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作,协助建设项目单位进行水土保持规划与设计,监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务,做好水土保持工程验收及评估工作。

(三)、受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作,负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作,负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。

(四)、对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测,指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设,负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。

(五)、承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用,并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。有关网络的运行维护管理等;

3、收支预算安排情况。

12016年部门收入预算总体情况。

2016年部门可支配财政拨款(补助)收入29.72万元。

22016年部门支出预算总体情况。

2016年部门支出预算总额29.72万元。其中:基本支出29.72万元,项目支出0万元。

3 “三公经费预算情况

本年度算财政拨款“三公”经费预算0万元。说明:严格执行三公经费,厉行节约,无因公出国预算,无公务用车预算、无公务招待费预算。

 

附表1

 

市水利技术推广水土保持监测中心   

 

2016年部门收支预算

 

 

单位:万元

项目名称

预算数

项目名称

预算数

项目名称

预算数

收 入 总 计

29.72 

支 出 总 计

29.72 

5、转移性支出

 

一、本年收入合计

29.72 

一、本年支出合计

 29.72

6、赠与

 

1、财政拨款(补助)

29.72 

()基本支出

29.72 

7、债务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

29.72 

1、工资福利支出

22.00 

8、基本建设支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

 

其中:(1)基本工资

9.50 

9、其他资本性支出

 

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

     (2)津贴补贴

 

10、贷款转贷及产权参股

 

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

     (3)奖金

 

11、其他支出

 

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

 

     (4)社会保障缴费

2.81 

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

     (5)绩效工资

9.69 

 

 

  (7)其他拨款

 

2、商品和服务支出

5.42 

 

 

2、事业收入

 

其中:(1)日常公用支出

0.57 

 

 

3、上级补助收入

 

     (2)职工福利费

0.85 

 

 

4、附属单位上缴收入

 

3、对个人和家庭补助支出

2.30

 

 

5、事业单位经营收入

 

其中:(1)离休费

 

 

 

6、其他收入

 

     (2)退休费

 

 

 

 

 

     (3)住房公积金

2.30 

 

 

二、上年结余(转)

 

()项目支出

 

 

 

三、动用事业基金

 

4、对企事业单位的补贴

 

二、结转下年

 

 

附表2

市水利技术推广水土保持监测中心2016年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

           

 

 

 

 2130310

      213

      03

10 

 29.72

 29.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
        2
、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”

         栏数据之和。

附表3

市水利技术推广水土保持监测中心2016年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

      

本年预算数

    

0 

1、因公出国(境)费用

0 

2、公务用车费

0 

其中:(1)公务用车运行维护费

0 

      2)公务用车购置费

0 

3、公务接待费

0 

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务

        的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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