目 录
一、 部门预算编制说明
1、部门概况
2、收支预算安排情况
3、预算收支增减情况说明
4、其他需要说明的事项
5、名词解释
二、部门预算公开表
1、2018年部门收支总体情况表
2、2018年部门收入预算情况表
3、2018年部门支出预算情况表
4、2018年一般公共预算收支情况表
5、2018年一般公共预算支出情况表
6、2018年一般公共预算基本支出情况表
7、2018年“三公”经费支出预算表
8、2018年政府性基金预算支出情况表
9、2018年政府采购预算表
黄石市水产技术推广站2018年部门预算
公开情况说明
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2018年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发[2018]4号)的要求,现将黄石市水利水产局2018年部门预算公开情况说明如下,敬请社会各界监督。
一、部门职责及机构设置情况
1、机构及人员情况
黄石市水产技术推广站成立于1972年,是市水利水产局下属正科级事业单位,经费来源为财政全额拨款,单位执行的是事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人,领导职数1正1副。2017年末共有职工8人,其中财政供养人员7人(在职人员5人,退休人员2人),自筹临时人员1人。领导班子1人,副站长1人。
2、主要职能
主要职能是贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广的方针、政策,推广水产技术,促进全市渔业发展。业务范围:水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训;水产病害防治;渔业技术服务。
二、收支预算安排情况
1、部门财政拨款收入预算安排情况
财政预算财政拨款收入57.11万元
2、部门财政拨款支出预算安排情况
财政预算财政拨款支出57.11万元
基本支出57.11万元:工资福利支出52.48万元、商品和服务支出4.03万元、对个人和家庭补助支出0.6万元。
3、部门“三公”经费财政拨款预算情况
“三公”经费财政拨款预算0.1万元:公务用车运行维护费0万。公务接待费0.1万元。因公出国(境)费用无。
4、2018年预算收支增减情况说明
人员经费预算比上年减少:主要人员变动。日常公用经费预算比上年减少:主要人员变动。
5、2018年“三公”经费预算增减变化情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算0.1万元,较上年增幅0.1万元:
公务用车运行维护费无。
公务接待费0.1万、较上年增幅0.1万元。严格按公务接待标准执行、厉行节约。
因公出国(境)费用无。
6、其他需要说明的事项
我单位按照《黄石市2018年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。
2018年部门政府采购预算0万元。
三、名词解释
(1)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(4)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)
(5)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(7)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(8)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
四、2018年度部门预算表(表格附后)
1、2018年部门收支总体情况表
2、2018年部门收入预算情况表
3、2018年部门支出预算情况表
4、2018年一般公共预算收支情况表
5、2018年一般公共预算支出情况表
6、2018年一般公共预算基本支出情况表
7、2018年“三公”经费支出预算表
8、2018年政府性基金预算支出情况表
9、2018年政府采购预算表